Vous êtes chef d’entreprise ou artisan spécialisé dans la rénovation et cherchez un partenaire comptable qui comprend vos défis quotidiens, maîtrise les spécificités du secteur BTP et vous accompagne dans chaque décision stratégique ? Figital Expertise, cabinet basé à Paris 17e, répond précisément à cette attente en proposant une offre dédiée à la gestion comptable et fiscale des entreprises de rénovation. Ici, l’expertise ne se limite pas à la conformité : elle s’étend à l’optimisation des coûts, au pilotage des chantiers et à la sécurisation de votre développement.
Notre cabinet s’adresse exclusivement aux professionnels du bâtiment soucieux de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, adapté aux cycles et enjeux propres à la rénovation. Nous comprenons que la réussite passe par une vision globale, mêlant suivi administratif précis, anticipation fiscale et optimisation continue de la rentabilité.
Pourquoi faire appel à un expert-comptable spécialisé en rénovation ?
Les entreprises de rénovation évoluent dans un environnement complexe : gestion simultanée de plusieurs chantiers, main-d’œuvre polyvalente, sous-traitance, variations de trésorerie selon les saisons… Un comptable et un expert-comptable aguerri en rénovation sait identifier ces subtilités et proposer des solutions concrètes, là où un généraliste pourrait passer à côté de leviers d’économie ou de sécurité.
L’accompagnement va bien au-delà du respect des obligations légales : il s’agit d’offrir un suivi personnalisé permettant d’anticiper les marges, de maîtriser le prix de revient de chaque chantier et de piloter efficacement la croissance de l’activité. Un professionnel aguerri adapte ses conseils lors de phases clés telles que la transformation digitale ou le développement rapide de l’entreprise.
Répondre aux besoins spécifiques des artisans et sociétés du bâtiment
Chez Figital Expertise, chaque mission est adaptée au profil du client. Pour un artisan indépendant, l’enjeu principal concerne souvent la gestion fiscale, la mobilisation des crédits d’impôt disponibles et le suivi de la trésorerie. A savoir, dans l’univers de la profession comptable, l’Ordre des experts-comptables veille au bon exercice du métier et contribue à garantir éthique et probité auprès des clients. Pour une société, nous élargissons notre accompagnement : préparation des liasses fiscales, supervision sociale, analyse détaillée du coût par affaire, assistance lors de contrôles URSSAF… tout est anticipé avec rigueur.
L’intégration d’outils digitaux fluidifie la transmission des documents, accélère les traitements et garantit une réactivité maximale face aux urgences ou opportunités. Cela permet aux dirigeants d’avoir un accès permanent à leurs indicateurs financiers sans freiner leur activité opérationnelle sur le terrain.
Avantages pour la gestion de chantier
Une gestion de chantier efficace repose sur la maîtrise des charges variables et la capacité à anticiper les écarts budgétaires. Notre cabinet structure vos suivis, met en place des tableaux de bord personnalisés et vous aide à analyser la rentabilité réelle de chaque opération. Ce suivi réduit considérablement les risques liés aux erreurs de facturation ou aux oublis de déclaration, protégeant ainsi votre résultat net.
Grâce à un accompagnement régulier, les entreprises limitent les mauvaises surprises, notamment lors des périodes d’intense activité où la vigilance doit rester maximale sur tous les postes de dépense et de recette.
Accompagnement sur mesure : services proposés par Figital Expertise à Paris 17e
Chaque client bénéficie d’une relation personnalisée, alliant proximité géographique et disponibilité accrue de nos équipes. La dématérialisation progressive des processus administratifs et fiscaux facilite la gestion quotidienne, tout en assurant une parfaite traçabilité des opérations. Nos principaux services incluent :
- Analyse du prix de revient chantier par chantier pour optimiser la rentabilité
- Mise en place d’outils de gestion digitale adaptés au secteur BTP
- Calcul, optimisation et sécurisation des crédits d’impôt accessibles
- Préparation et dépôt des déclarations fiscales périodiques
- Assistance sociale : bulletins de paie, contrats, déclarations
- Élaboration de tableaux de bord financiers personnalisés
- Conseil lors des phases de croissance, transmission ou reprise d’activité
Ce panel de prestations permet d’anticiper les échéances majeures, de réduire significativement le risque fiscal et d’offrir plus de sérénité aux dirigeants, même lors des pics d’activité. L’accès immédiat aux données stratégiques favorise la prise de décision rapide et éclairée.
Optimisation des coûts et gestion fiscale pour les professionnels du bâtiment
Dans le contexte concurrentiel parisien, maximiser l’efficience de la gestion comptable et fiscale est déterminant. De nombreux dirigeants s’interrogent sur la répartition efficace de leurs charges, la valorisation de la main-d’œuvre qualifiée ou encore l’opportunité d’investir dans de nouveaux équipements éligibles à des incitations fiscales.
Notre approche vise à révéler tous les leviers d’économie : négociation avec les fournisseurs, récupération de TVA, suivi précis des stocks, ajustement de la masse salariale via l’apprentissage ou les exonérations, tout est analysé pour préserver la marge et soutenir l’investissement.
Principaux leviers d’optimisation
La réduction des achats, le contrôle des stocks de matériaux et la surveillance active de la facturation sont essentiels pour éviter toute perte ou gaspillage. En confrontant systématiquement les dépenses engagées au budget prévisionnel, l’ajustement devient proactif, garantissant une meilleure rentabilité et un pilotage sécurisé.
L’œil externe de l’expert-comptable permet également de détecter rapidement les anomalies ou fuites de marge : mauvaise estimation initiale, oubli de prestation, devis mal maîtrisé. Cette vigilance protège durablement l’entreprise contre les aléas du marché.
Dispositifs fiscaux avantageux
Le recours à certains dispositifs fiscaux – crédit d’impôt transition énergétique, amortissements accélérés, abattements temporaires – peut représenter un véritable atout concurrentiel si leur utilisation est parfaitement maîtrisée. Notre équipe assure une veille réglementaire permanente et pilote la constitution des dossiers afin de maximiser vos droits tout en sécurisant chaque montage vis-à-vis de l’administration fiscale.
Cela évite de laisser filer des économies potentielles et renforce la conformité globale de votre gestion, étape essentielle pour la pérennité de votre entreprise de rénovation.
Conseil stratégique pour chefs d’entreprise et artisans à Paris 17e
Piloter une entreprise de rénovation requiert un accompagnement au-delà de la simple tenue comptable : définition d’indicateurs pertinents, choix de la forme juridique, simulation de l’impact des recrutements… Tout cela s’inscrit dans une démarche de conseil global, pensée pour accompagner chaque dirigeant dans son évolution.
S’appuyer sur un expert-comptable BTP solide, implanté localement dans le 17e arrondissement, c’est conjuguer connaissance du terrain et expertise technique : échanges facilités, délais raccourcis et sécurité renforcée dans un secteur aussi exigeant que celui de la rénovation immobilière à Paris.
TVA des travaux de rénovation : quel taux appliquer sur vos devis en 2026 ?
La gestion de la TVA constitue l’un des points les plus sensibles pour une entreprise de rénovation du bâtiment. Trois taux coexistent selon la nature des travaux et l’ancienneté du logement, et l’application d’un taux erroné expose l’entreprise à un rappel de TVA en cas de contrôle. Le cabinet, inscrit à l’Ordre des experts-comptables, sécurise le paramétrage de vos taux et la rédaction de vos mentions obligatoires afin de fiabiliser chaque facturation de chantier.
Le taux de 10 % pour l’amélioration et l’entretien
Le taux réduit de 10 % s’applique en 2026 aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ce taux couvre la plupart des chantiers de rénovation courante : réfection d’une cuisine, remplacement d’un revêtement, travaux de plomberie ou d’électricité qui ne relèvent pas d’une rénovation énergétique. La condition d’ancienneté du logement (achevé depuis plus de deux ans) doit être vérifiée pour chaque chantier.
Le taux de 5,5 % pour la rénovation énergétique
Les travaux de rénovation énergétique bénéficient en 2026 du taux de 5,5 %, sur le fondement de l’article 278-0 bis A du Code général des impôts. Ce taux s’applique à la pose, à l’installation et à l’entretien des matériaux et équipements d’amélioration de la qualité énergétique, dans les logements achevés depuis plus de deux ans, sous réserve que les travaux ne surélèvent pas le bâtiment, ne le rendent pas neuf et n’augmentent pas la surface de plancher de plus de 10 %. Les équipements éligibles sont définis aux articles 30-0 D à 30-0 D nonies de l’annexe IV du CGI. (document du 22 octobre 2025)
Le taux de 20 % pour le neuf et les logements récents
Le taux normal de 20 % reste applicable en 2026 aux travaux réalisés dans les logements neufs ou achevés depuis moins de deux ans, ainsi qu’aux travaux exclus des taux réduits (par exemple certains aménagements d’espaces verts ou l’installation de gros équipements). En pratique, une même opération peut combiner plusieurs taux selon la nature de chaque prestation, ce qui rend indispensable une ventilation rigoureuse des lignes de devis.
La mention sur le devis ou la facture remplace l’attestation
Depuis 2025, l’attestation TVA distincte a été supprimée. Le client atteste désormais directement sur le devis ou la facture que les travaux remplissent les conditions du taux réduit. Ce document doit être conservé jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’émission de la facture. Le cabinet vous accompagne dans la rédaction de la mention adaptée à chaque taux, notamment la formule certifiant que les prestations ont la nature de travaux de rénovation énergétique au sens de l’article 278-0 bis A du CGI. (vérifié le 21 février 2026)
Autoliquidation de la TVA en sous-traitance du bâtiment
Lorsqu’une entreprise de rénovation intervient comme sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA, elle ne facture pas la TVA : celle-ci est acquittée par le donneur d’ordre. Ce mécanisme d’autoliquidation, prévu à l’article 283, 2 nonies du Code général des impôts, vise les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition réalisés en relation avec un bien immobilier. Il s’applique quel que soit le rang du sous-traitant en cas de sous-traitance en chaîne.
Concrètement, la facture du sous-traitant doit être établie hors taxe et porter la mention « Autoliquidation » ; c’est l’entreprise preneuse qui collecte et reverse la TVA à l’administration, puis la déduit dans les conditions de droit commun. Une erreur de traitement (facturation de TVA par le sous-traitant, absence de mention) est une source fréquente de redressement dans le BTP. Le cabinet vérifie le régime applicable chantier par chantier et paramètre vos déclarations en conséquence.
MaPrimeRénov’, label RGE et garantie décennale
MaPrimeRénov’ est l’aide de l’État qui finance une partie des travaux de rénovation énergétique du logement. Pour que le client en bénéficie, les travaux doivent en principe être réalisés par un professionnel titulaire de la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), sauf exceptions limitées. Détenir la mention RGE est donc un facteur commercial déterminant pour une entreprise de rénovation, puisqu’elle conditionne l’accès de ses clients aux aides publiques (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro). (vérifié le 19 juin 2026)
Depuis la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, l’entreprise doit informer son client, de façon claire et compréhensible et sur un support durable, de la détention ou non d’une telle qualification, et le cas échéant présenter le justificatif délivré par un organisme accrédité. Le cabinet aide au suivi des obligations déclaratives liées à ces dispositifs et à la traçabilité comptable des aides perçues par vos clients.
Enfin, toute entreprise de construction ou de rénovation engage sa garantie décennale : elle est responsable pendant dix ans, à compter de la réception des travaux, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil (loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978). Cette responsabilité impose une assurance décennale obligatoire. Sa souscription et son coût doivent être intégrés au budget de l’entreprise, un point que le cabinet prend en compte dans l’analyse de vos charges et de vos marges.
Questions fréquentes sur la comptabilité d’une entreprise de rénovation
Quel taux de TVA pour rénover un appartement ancien à Paris 17e ?
Pour un logement achevé depuis plus de deux ans, les travaux d’amélioration et d’entretien relèvent en 2026 du taux de 10 %, et les travaux de rénovation énergétique du taux de 5,5 %. Un logement de moins de deux ans ou neuf reste soumis au taux normal de 20 %. Chaque devis doit être analysé prestation par prestation.
Faut-il encore une attestation TVA pour les travaux ?
Non. Depuis 2025, l’attestation distincte est supprimée : le client certifie directement sur le devis ou la facture que les conditions du taux réduit sont réunies. Le document doit être conservé jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la facture.
Mon entreprise sous-traite un chantier : dois-je facturer la TVA ?
Si vous intervenez comme sous-traitant pour un preneur assujetti, non : la facture est établie hors taxe avec la mention « Autoliquidation », et c’est le donneur d’ordre qui acquitte la TVA, conformément à l’article 283, 2 nonies du CGI.
Le label RGE est-il obligatoire pour mes clients ?
Pour que vos clients bénéficient de MaPrimeRénov’, les travaux de rénovation énergétique doivent en principe être réalisés par une entreprise titulaire de la mention RGE, sauf exceptions limitées. La qualification RGE ouvre donc l’accès aux aides publiques et constitue un argument commercial.
Cabinet inscrit à l’Ordre des experts-comptables, Figital Expertise intervient dans le respect du secret professionnel. Les informations présentées ici ont une valeur documentaire générale et ne se substituent pas à une consultation personnalisée. Chaque situation est étudiée au cas par cas depuis nos bureaux du 7 avenue Gourgaud, 75017 Paris.
Source officielle : entreprendre.service-public.gouv.fr
Cette page fait partie de notre pôle expert-comptable bâtiment & industrie. Voir aussi : entreprise de services à la personne et entreprises de production alimentaire.





